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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5485-1582-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATAR SERVICIO DE SALÓN, EQUIPOS AUDIOVISUALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Cs.Agronómicas Dirección Económ. y Adm |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Rosa 11315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
393300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-11-2014 |
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Proveedor |
FEDEFRUTA |
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Razón Social |
FEDERACION GREMIAL NACIONAL DE PRODUCTORES DE FRUT
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R.U.T. |
71.261.500-1 |
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Sucursal |
FEDEFRUTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ARRIENDO SALÓN PARA 100 PERSONAS | |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ARRIENDO EQUIPOS AUDIOVISUALES | |
$ 725.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 725.000
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$ 725.000
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SRVICIO DE COFFEE PARA ASISTENTES A SEMINARIO | |
$ 345.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.000
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$ 345.000
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Total Neto
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$ 2.070.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 393.300
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$ 2.463.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.