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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5485-290-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-65-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5485-65-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Rosa 11315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
259350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Reineiro Ivan Riveros Rodriguez |
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Razón Social |
REINEIRO IVAN RIVEROS RODRIGUEZ
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R.U.T. |
9.121.858-5 |
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Sucursal |
Reineiro Ivan Riveros Rodriguez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102503
| Instalación de mármol, piedra o azulejos | 1 | Unidad | REPARACION TECHUMBRE DEPENDENCIAS CEPOC, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 1.365.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.000
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$ 1.365.000
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Total Neto
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$ 1.365.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.350
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$ 1.624.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.