|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5485-524-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-29-LE13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5485-29-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Rosa 11315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
1900787,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-04-2013 |
|
|
|
Proveedor |
ISIT INGENIERIA LTDA |
|
Razón Social |
ISIT INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.220.683-8 |
|
Sucursal |
ISIT INGENIERIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Pack | ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS EDIFICIO E/SECTOR E-3. MANTENCION. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. | |
$ 10.004.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.004.143
|
$ 10.004.143
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.004.143
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.900.787
|
|
$ 11.904.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.