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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5485-597-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-623-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AV SANTA ROSA 11315 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
83068 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SANTA ROSA 11315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Punta Arenas |
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Razón Social |
RODRIGO WLADIMIR CAVIEDES ZÚÑIGA
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R.U.T. |
15.744.370-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Punta Arenas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 1 | Unidad | 10 mt cúbicos de arena gruesa. Se debe adjuntar cotización. Plazo de entrega 1 día. Despacho incluido. | |
$ 179.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.500
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$ 179.500
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11111611
| Grava | 1 | Unidad | 10 mt cúbicos de gravilla. Se debe adjuntar cotización. Plazo de entrega 1 día. Despacho incluido. | |
$ 195.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.500
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$ 195.500
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | 20 sacos de cemento de 25 kg. Se debe adjuntar cotización. Plazo de entrega 1 día. Despacho incluido. | |
$ 62.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.200
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$ 62.200
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Total Neto
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$ 437.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.068
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$ 520.268
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.