Orden de Compra. Nº5485-75-CM19 "2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5485-75-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315
Comuna La Pintana
Impuesto 156817
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WWW.BANQUETERIA S.A.
Razón Social WWW BANQUETERIA S A
R.U.T. 77.698.820-0
Sucursal WWW.BANQUETERIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes138 (1329347 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1355447(1329347) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.740 $ 859.740
Total Neto $ 859.740
Descuento $ 34.390
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.817
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 982.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.