Orden de Compra. Nº5488-11465-SE08 "COMPRA DE ZAPATOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-11465-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ZAPATOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1644-199-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 43658,2
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALZADOS CALPER
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER LIMITADA
R.U.T. 78.950.790-2
Sucursal CALZADOS CALPER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111602
Zapatos de mujer4UnidadZAPATOS PARA DAMAS  $ 18.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.920 $ 75.920
53111601
Zapatos de hombre7UnidadZAPATOS DE VARONES.  $ 21.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.860 $ 153.860
Total Neto $ 229.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.658
TOTAL OC $ 273.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.