|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5488-133-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO 2020 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5488-11-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
714497,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO |
De acuerdo a la implementación del nuevo sistema de devengado
automático, con el fin de evitar el rechazo automático del DTE.-
ü La Orden de
compra debe ser aceptada por el proveedor antes de emitir la factura
electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).-
ü La
Institución (Hospital Peñaflor), debe gestionar y registrar oportunamente
la Aceptación Conforme de bienes y servicios en CHILECOMPRA previo a la
recepción del DTE, en el sistema.
ü El DTE
(factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID de la
ORDEN DE COMPRA, asignada en CHILECOMPRA.- |
|
|
Proveedor |
LAVEGUITADOS |
|
Razón Social |
MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES
|
|
R.U.T. |
4.591.580-8 |
|
Sucursal |
LAVEGUITADOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 1 | Mes | SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 177 28-02-2020.- | SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 177 28-02-2020.- |
$ 3.760.511,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.760.511
|
$ 3.760.511
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.760.511
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 714.497
|
|
$ 4.475.008
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.