Orden de Compra. Nº5488-172-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-5-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-172-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-5-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-5-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1352
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA 214 PEÑAFLOR
Comuna Peñaflor
Impuesto 188480
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA 214 PEÑAFLOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PRODUCTOS DESECHABLES

 

De acuerdo a la implementación del nuevo sistema de devengado automático, con el fin de evitar el rechazo automático del DTE.-

ü  La Orden de compra debe ser aceptada por el proveedor antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).-

ü  La Institución  (Hospital Peñaflor), debe gestionar y registrar oportunamente la Aceptación Conforme de bienes y servicios en CHILECOMPRA previo a la recepción del DTE, en el sistema.

ü  El DTE (factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID de la ORDEN DE COMPRA, asignada en CHILECOMPRA.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L.
Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L.
R.U.T. 76.300.380-9
Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos16000UnidadRECIPIENTE PLASTICO TIPO BISAGRA (UD) 200CCRECIPIENTE PLASTICO TIPO BISAGRA UD 200CC $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.000 $ 992.000
Total Neto $ 992.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.480
TOTAL OC $ 1.180.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.