Orden de Compra. Nº5488-178-SE21 "COMPRA LENTES OPTICOS MARZO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-178-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA LENTES OPTICOS MARZO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1784
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación CARRERA 214 PEÑAFLOR
Comuna Peñaflor
Impuesto 581001
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 214 PEÑAFLOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COMPRA LENTES OPTICOS MARZO 2021

 

Validaciones de un DTE “FACTURA”

1. Verificar si el DTE fue recibido y aceptado por el SII

2. El proveedor debe enviar archivo xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com

3. Todos los Proveedores deberán llenar Campo de referencia 801 (ID de Mercado Público de la Orden de Compra), correspondiente a la institución

4. Los Proveedores clasificados en LISTA BLANCA NO DEBE TRAER NADA en el campo 801 (ni puntos, ni comas o cualquier otro carácter).

En caso contrario el documento será RECHAZADO DE MODO AUTOMATICO, Proveedor tendrá que emitir Nota de Crédito y volver a Facturar

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor evelyn carla
Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ
R.U.T. 13.338.153-8
Sucursal evelyn carla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181811
Lente de protección114UnidadLENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE ABRIL 2021.-LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE ABRIL 2021.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.860 $ 1.138.860
46181811
Lente de protección96Unidad no definidaLENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE ABRIL 2021..LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE ABRIL 2021.. $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.919.040 $ 1.919.040
Total Neto $ 3.057.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 581.001
TOTAL OC $ 3.638.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.