Orden de Compra. Nº5488-276-SE18 "ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-276-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 50757,55
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO
Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/396883 ARRIENDO CARGO FIJO FARMACIA CUOTA 10/12F/396883 ARRIENDO CARGO FIJO FARMACIA CUOTA 10/12 $ 16.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.258 $ 16.258
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/396884 CARGO FIJO BODEGAS CUOTA 13/36F/396884 CARGO FIJO BODEGAS CUOTA 13/36 $ 38.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.884 $ 38.884
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/396885 CARGO FIJO CASA DE LA MUJER CUOTA 7/36F/396885 CARGO FIJO CASA DE LA MUJER CUOTA 7/36 $ 36.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.147 $ 36.147
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/396886 CARGO FIJO RECAUDACION CUOTA 16/24F/396886 CARGO FIJO RECAUDACION CUOTA 16/24 $ 20.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.754 $ 20.754
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/396887 CARGO FIJO DENTAL CUOTA 14/36F/396887 CARGO FIJO DENTAL CUOTA 14/36 $ 46.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.660 $ 46.660
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/396888 CARGO FIJO RRHH-OIRS-CONTABILIDAD CUOTA 11/36F/396888 CARGO FIJO RRHH-OIRS-CONTABILIDAD CUOTA 11/36 $ 108.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.442 $ 108.442
Total Neto $ 267.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.758
TOTAL OC $ 317.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.