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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5488-307-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO JUNIO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Valeska Araya |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
19551 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.240.584-9 |
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Sucursal |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101801 2239-10-LP12
| Escobillas del motor | 30 | | (982241 )ESCOBILLA RIZ ACERO CON MANGO UNIDAD 997745 | (982241) ESCOBILLA RIZ ACERO CON MANGO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 2.100
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.551
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 122.451
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.