Orden de Compra. Nº5488-355-SE18 "ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-355-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 51875,13
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO
Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/397031 ARRIENDO CARGO FIJO FARMACIA CUOTA 11/12F/397031 ARRIENDO CARGO FIJO FARMACIA CUOTA 11/12 $ 16.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.616 $ 16.616
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/397032 CARGO FIJO BODEGAS CUOTA 14/36 F/397032 CARGO FIJO BODEGAS CUOTA 14/36 $ 39.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.740 $ 39.740
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/397033 CARGO FIJO CASA DE LA MUJER CUOTA 8/36F/397033 CARGO FIJO CASA DE LA MUJER CUOTA 8/36 $ 36.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.943 $ 36.943
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/397034 CARGO FIJO RECAUDACION CUOTA 17/24F/397034 CARGO FIJO RECAUDACION CUOTA 17/24 $ 21.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.211 $ 21.211
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/397035 CARGO FIJO DENTAL CUOTA 15/36F/397035 CARGO FIJO DENTAL CUOTA 15/36 $ 47.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.688 $ 47.688
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Fotocopiadoras1Unidad no definidaF/397036 CARGO FIJO RRHH-OIRS-CONTABILIDAD CUOTA 12/36F/397036 CARGO FIJO RRHH-OIRS-CONTABILIDAD CUOTA 12/36 $ 110.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.829 $ 110.829
Total Neto $ 273.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.875
TOTAL OC $ 324.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.