Orden de Compra. Nº5488-46-SE21 "COMPRA LENTES OPTICOS ENERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-46-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA LENTES OPTICOS ENERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 415
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA 214 PEÑAFLOR
Comuna Peñaflor
Impuesto 1143041,9
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA 214 PEÑAFLOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COMPRA LENTES OPTICOS ENERO 2021

FAVOR DESPACHAR EN HORARIO DE ATENCIÓN DE BODEGA. DE 08:30 A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES, PROVEEDOR DEBE ENTREGAR SU FACTURA EN OFICINA DE PARTES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR, BODEGA SOLO EFECTÚA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor evelyn carla
Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ
R.U.T. 13.338.153-8
Sucursal evelyn carla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181811
Lente de protección203Unidad no definidaLENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020..LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020. $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.970 $ 4.057.970
46181811
Lente de protección196UnidadLENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.-LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958.040 $ 1.958.040
Total Neto $ 6.016.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.143.042
TOTAL OC $ 7.159.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.