Orden de Compra. Nº5488-463-SE08 "COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES PARA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-463-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES PARA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO CREADO A PARTIR DE UNA LICITACION PRIVADA ID 1644-188-A207; FACTURA 1056843 CAPACITACION NUEVOS ESTILOS DE ATENCION
Proveniente de Licitación 1644-188-A207
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAVIER LASCAR E HIJOS LTDA
R.U.T. 82.722.200-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té Instantáneo1CajaTé InstantáneoTE CLUB $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44121701
Lápiz pasta30UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA AZUL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadProductos de edulcorantes o azúcares naturalesNATURA LIST $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
48101902
Platos y cubiertos de servicio5UnidadPlatos y cubiertos de servicioCUBIERTOS PLASTICOS $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
48101902
Platos y cubiertos de servicio3UnidadPlatos y cubiertos de servicioPLATOS DE PICNIC. BOLSA POR 10 UNIDADES $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
14111705
Servilletas de papel3UnidadServilletas de papelSERVILLETAS DE MESA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 957
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas para archivosCAPETAS CON ELASTICO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50201706
Café1TarroCaféNESCAFE TRADICION $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447 $ 2.447
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398 $ 398
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETA DE MARAVILLA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETA NIZA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETA TRITON $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738 $ 738
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETA MANTEQUILLA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETA LIMON $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA $ 2.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.915 $ 2.915
Total Neto $ 35.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 35.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.