Orden de Compra. Nº5488-489-SE09 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-489-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 173188,8
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVEGUITADOS
Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES
R.U.T. 4.591.580-8
Sucursal LAVEGUITADOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas1MesCONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS MES DE MAYO 2009CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS MES DE MAYO 2009 $ 911.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.520 $ 911.520
Total Neto $ 911.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.189
TOTAL OC $ 1.084.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.