Orden de Compra. Nº5488-490-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-33-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-490-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-33-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-33-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
Comuna Santiago
Impuesto 78698
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rainer Andre
Razón Social Soc. Com. Holz y Cia. Ltda.
R.U.T. 89.615.900-3
Sucursal Rainer Andre
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos400UnidadADQUISICION DE EMPANADAS DE PINOADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.400 $ 414.200
Total Neto $ 414.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.698
TOTAL OC $ 492.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.