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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5488-540-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE FORMULARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRENTA IMPREVER |
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Razón Social |
VERGARA Y ARAVENA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.989.840-3 |
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Sucursal |
IMPRENTA IMPREVER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 400 | Unidad | VALE COLACION | VALE COLACION |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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Total Neto
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$ 22.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.180
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$ 26.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.