Orden de Compra. Nº5488-613-SE17 "COMPRA FRUTA Y VERDURA MES DE JULIO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-613-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTA Y VERDURA MES DE JULIO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-20-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 514181,8
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVEGUITADOS
Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES
R.U.T. 4.591.580-8
Sucursal LAVEGUITADOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadSuministro Fruta y Verdura Fresca factura Nº61 MES DE AGOSTO 2017  $ 2.706.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706.220 $ 2.706.220
Total Neto $ 2.706.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.182
TOTAL OC $ 3.220.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.