Orden de Compra. Nº5488-622-SE10 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS JULIO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-622-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-08-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS JULIO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-63-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
Comuna *
Impuesto 172246,4
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVEGUITADOS
Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES
R.U.T. 4.591.580-8
Sucursal LAVEGUITADOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fruta fresca1UnidadCONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS EN EL MES DE JULIO 2010.-CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS EN EL MES DE JULIO 2010.- $ 906.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.560 $ 906.560
Total Neto $ 906.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.246
TOTAL OC $ 1.078.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.