Orden de Compra. Nº5488-684-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-22-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-684-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-22-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-22-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4502 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 4427,76
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COMPRA INSUMOS MEDICOS

De acuerdo a la implementación del nuevo sistema de devengado automático, con el fin de evitar el rechazo automático del DTE.-

ü  La Orden de compra debe ser aceptada por el proveedor antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).-

ü  La Institución  (Hospital Peñaflor), debe gestionar y registrar oportunamente la Aceptación Conforme de bienes y servicios en CHILECOMPRA previo a la recepción del DTE, en el sistema.

ü  El DTE (factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID de la ORDEN DE COMPRA, asignada en CHILECOMPRA.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105906
Materiales educativos de educación sobre el parto2UnidadCOJIN PARA AMAMANTARCOJIN PARA AMAMANTAR $ 11.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.304 $ 23.304
Total Neto $ 23.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.428
TOTAL OC $ 27.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.