Orden de Compra. Nº5488-698-SE15 "PESCADO 1ERA SEM DICIEMBRE 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-698-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra PESCADO 1ERA SEM DICIEMBRE 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 135660
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pescaderúa La Unión
Razón Social FLORENCIO ESPINOZA PEREZ
R.U.T. 4.675.810-2
Sucursal Pescaderúa La Unión
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121539
Pescado fresco210kilogramoREINETAREINETA $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
Total Neto $ 714.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.660
TOTAL OC $ 849.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.