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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5488-70-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS DICIEMBRE 1.1 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5488-16-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
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Comuna |
*
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Impuesto |
201105,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAVEGUITADOS |
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Razón Social |
MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES
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R.U.T. |
4.591.580-8 |
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Sucursal |
LAVEGUITADOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Fruta fresca | 1 | Unidad | CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2009 | CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2009 |
$ 1.058.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.058.450
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$ 1.058.450
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Total Neto
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$ 1.058.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.106
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$ 1.259.556
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.