Orden de Compra. Nº5488-74-SE07 "COMPRA DE IMAGENOLOGIA "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-74-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMAGENOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DE UN CONTRATO PARA LA TOMA DE RADIOGRAFIAS, CREADO A PARTIR DE UNA LICITACION PUBLICA ID. 1644-26-LE07; FACTURA DE COMPRA Nº 2495 DE FECHA 30.11.2007.-
Proveniente de Licitación 1644-26-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social HOSPITAL DE PEÑAFLOR
R.U.T. 61602121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PEÑAFLOR
R.U.T. 61602121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIAGNOSTICO RADIOLOGICO LIMITADA
R.U.T. 87.927.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadLaboratorios de rayos XATENCIONES REALIZADAS $ 1.188.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.112 $ 1.188.112
Total Neto $ 1.188.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.188.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.