Orden de Compra. Nº5488-765-CM15 "COMPRA DE ART. ASEO ENERO 2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-765-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ART. ASEO ENERO 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 35910,76
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas10 (975049) INSECTICIDA RAID AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 360 CC 990049(975049) INSECTICIDA RAID AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 360 CC; Código: 84866;Región : RM $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.260 $ 21.260
48101801
2239-7-LP12
Cubertería de uso comercial5 (975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M 990543(975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M; Código: 17315;Región : RM $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.100 $ 24.100
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 131 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : RM $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.609 $ 70.609
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza60 (70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO; Código: 80495;Región : RM $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PA5 (1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91600;Región : RM $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155 $ 1.155
53131608
2239-7-LP12
Jabones4 (1152298) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 1174848(1152298) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS; Código: 33714;Región : RM $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
Total Neto $ 189.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.911
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 224.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.