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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5488-938-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PROTESIS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5488-2-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
tecnodent |
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Razón Social |
FERNANDO EDUARDO MORALES NARANJO
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R.U.T. |
9.902.418-6 |
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Sucursal |
tecnodent |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Dientes de porcelana | 14 | Unidad no definida | PROTESIS DENTALES MES DE ABRIL 2011 | PROTESIS DENTALES MES DE ABRIL 2011 |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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| Dientes de porcelana | 11 | Unidad | PROTESIS DENTALES MES DE MARZO 2011 | PROTESIS DENTALES MES DE MARZO 2011 |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.000
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$ 176.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.