|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5488-987-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA VASOS ENERO 2012 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
6133,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Surti Ventas Limitada |
|
Razón Social |
SURTI VENTAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.462.500-5 |
|
Sucursal |
Surti Ventas Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 120 | | (674066) VASO DOMINGO DESECHABLE BLANCO 290 ML 674894 | (674066) VASO DOMINGO DESECHABLE BLANCO 290 ML; Código: 12637;Región : RM
|
$ 269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.280
|
$ 32.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.133
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 38.413
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.