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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
548847-8-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548847-2-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
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R.U.T. |
61.979.440-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá Nº 568 2° Piso |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
416658,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá Nº 568 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2026 |
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Proveedor |
MCM METAL SPA. |
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Razón Social |
MCM METAL SPA.
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R.U.T. |
77.780.885-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MCM METAL SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | Se requiere realizar una mantención integral del sistema hidropack del recinto IPS, debido a desgaste, fallas probables de componentes y necesidad de asegurar continuidad operativa.
Detalle de trabajos requeridos en Términos de referencia. Proveedor deberá subir documentos obligatorios con carácter de excluyentes, si no los presenta con lo que se declarará oferta inadmisibles y la CA Desierta. | |
$ 2.192.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.192.940
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$ 2.192.940
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Total Neto
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$ 2.192.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 416.659
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$ 2.609.599
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.