Orden de Compra. Nº548864-709-SE17 "SERV. ENCUA. Y EMPASTE IPS LOTA NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548864-709-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SERV. ENCUA. Y EMPASTE IPS LOTA NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 548864-10-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Region del Bio Bio
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Caupolican Nº 545
Comuna Lota
Impuesto 24577,45
Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHEMO
Razón Social ANSELMO DEL CARMEN FUENTEALBA ESCOBAR
R.U.T. 6.731.658-4
Sucursal CHEMO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definida   $ 129.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.355 $ 129.355
Total Neto $ 129.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.577
TOTAL OC $ 153.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.