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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
548866-19-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
820- Compra de artículos de aseo para el Capri IPS de Temuco. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548866-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
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R.U.T. |
61.979.440-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Matta N° 62, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
28405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Matta N° 62, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Temucom |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TEMUCO SPA
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R.U.T. |
77.782.429-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Temucom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 5 | Paquete | Papel higiénico rollos de 500 metros, en paquetes de 6 unidades cada paquete, marca Tork | |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Caja | Toalla de papel interfoliada, doblada, paquetes de 200 hojas, doble hoja, en cajas de 16 paquetes cada caja, marca Tork | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 149.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.405
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$ 177.905
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.