Orden de Compra. Nº548866-19-AG25 "820- Compra de artículos de aseo para el Capri IPS de Temuco. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548866-13-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548866-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 820- Compra de artículos de aseo para el Capri IPS de Temuco. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548866-13-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Region de la Araucania
Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Calle Matta N° 62, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 28405
Dirección de Envío de la Factura Calle Matta N° 62, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Temucom
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TEMUCO SPA
R.U.T. 77.782.429-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Temucom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5PaquetePapel higiénico rollos de 500 metros, en paquetes de 6 unidades cada paquete, marca Tork  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14111703
Toallas de papel5CajaToalla de papel interfoliada, doblada, paquetes de 200 hojas, doble hoja, en cajas de 16 paquetes cada caja, marca Tork  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 149.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.405
TOTAL OC $ 177.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.