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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
548872-36-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO DRM E1/02/RT9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
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R.U.T. |
61.979.440-0 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS N°10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
477850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLOVER SPA |
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Razón Social |
CLOVER SPA
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R.U.T. |
77.989.133-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLOVER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 1000 | Unidad | se adjunta informe de requerimiento y anexos de llenado obligatorio. | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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41123302
| Cajas o archivadores para portaobjetos | 300 | Unidad | se adjunta informe de requerimiento y anexos de llenado obligatorio. | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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41114615
| Instrumentos verificadores de la foto elásticos | 100 | Unidad | se adjunta informe de requerimiento y anexos de llenado obligatorio. | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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44122103
| Corchetes | 150 | Unidad | se adjunta informe de requerimiento y anexos de llenado obligatorio. | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 2.515.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 477.850
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$ 2.992.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.