Orden de Compra. Nº548872-771-SE09 "COMUNICACIONES Servicio de Implementación Actividad 29/10/2009"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548872-771-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES Servicio de Implementación Actividad 29/10/2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 548872-109-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Region Area Metropolitana
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Teatinos N°10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 582350
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAVER
Razón Social Marcelo Sanchez
R.U.T. 12.487.917-5
Sucursal MAVER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadVer Terminos de Referencia  $ 3.065.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065.000 $ 3.065.000
Total Neto $ 3.065.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 582.350
TOTAL OC $ 3.647.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.