Orden de Compra. Nº548874-236-CM18 "División Informática - Servicio Proyecto Mantención del Proceso de Aprovisionamiento y Roles & Perfiles SAP."
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548874-236-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra División Informática - Servicio Proyecto Mantención del Proceso de Aprovisionamiento y Roles & Perfiles SAP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Huérfanos 886, 4º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SISTEMA DE PAGO

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1353, 1º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 9652655.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proycon Ltda
Razón Social Proyectos y construcciones Limitada
R.U.T. 76.031.981-3
Sucursal Proycon Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231506
2239-3-LP15
Software de cadena de suministro y logística de pl1 (1247484 )PROYECTO - 1273499(1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 5(1) ; SERVICIO POR UF 10(2) ; SERVICIO POR UF 100(7) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) ; AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (60) UF 1.725,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.725,6000 UF 1.725,6000
Total Neto UF 1.725,6000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.725,6000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.