Orden de Compra. Nº548874-44-SE23 "Servicio de Mantención Correctiva y Continuidad Operativa Sistema Atención y Concesión con PGU"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548874-44-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Correctiva y Continuidad Operativa Sistema Atención y Concesión con PGU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras
Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003 del sistema FIN700/SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Huérfanos 886, 4º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 4733893,13
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALAYA Digital Solutions
Razón Social NEA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.818.480-k
Sucursal ALAYA Digital Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidad(1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ID 34829(1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ID 34829 $ 24.915.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.915.227 $ 24.915.227
Total Neto $ 24.915.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.733.893
TOTAL OC $ 29.649.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.