Orden de Compra. Nº548874-533-CM19 "División Informática - Servicio Mantenciones Correctivas y Evolutivas para Bono por Hijo" "
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548874-533-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra División Informática - Servicio Mantenciones Correctivas y Evolutivas para Bono por Hijo"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Huérfanos 886, 4º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERYREC SPA
Razón Social SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLOGICOS SPA
R.U.T. 76.473.237-5
Sucursal SERYREC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231506
2239-3-LP15
Software de cadena de suministro y logística de pl1 (1247484 )PROYECTO - 1273499(1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 10(4) ; SERVICIO POR UF 100(7) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) UF 1.740,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.740,0000 UF 1.740,0000
Total Neto UF 1.740,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.740,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.