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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
548875-119-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Didáctico y Utiles Escolares”, como complemento en el desarrollo de los niños/niñas de Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
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R.U.T. |
61.979.440-0 |
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Dirección de Facturación |
Moneda Nº 1575 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
209978,348 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda Nº 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Embalados |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.281.262-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Embalados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | Material Didáctico y Utiles Escolares”, como complemento en el
desarrollo de los niños/niñas de Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional | Material Didáctico y Utiles Escolares”, como complemento en el
desarrollo de los niños/niñas de Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional |
$ 1.105.149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.105.149
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$ 1.105.149
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Total Neto
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$ 1.105.149
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 209.978
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$ 1.315.127
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.