Orden de Compra. Nº548875-200-SE12 "Autorizacion de Compras Nº 170-2012"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548875-200-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Autorizacion de Compras Nº 170-2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 548875-20-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Adquisiciones
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Escuela Camino Agricola Nº 1697
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 817
Comuna Macul
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 817
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2012
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1353, 1º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 8709051, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Necs Chile
Razón Social NICOLAS ESTEBAN CARVAJAL SANCHEZ
R.U.T. 17.673.766-2
Sucursal Necs Chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio15UnidadBandeja para servir, redonda de 40 cm. de diametro, de acero inoxidable.Bandeja para servir de 40cm. de diámetro, en acero inoxidable. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio100UnidadCuchara de Café, tipo linea Miami lisa, sin dibujos.Cuchara cefe en acero inoxidable modelo Lugano. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.