Orden de Compra. Nº548875-488-SE12 "Autorizacion de Compras Nº 414-2012"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548875-488-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Autorizacion de Compras Nº 414-2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 548875-68-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IPS Adquisiciones
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 818
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.440-0
Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 817
Comuna Santiago Centro
Impuesto 516990
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 817
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2012
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1353, 1º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 9652655, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teknofas S.A.
Razón Social TEKNOFAS S A
R.U.T. 96.659.890-5
Sucursal Teknofas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales5000Unidad2540-8, sobre café de 50x40 cms., con impresion. Saco especial 50x40 cms. Pp. Kraft de 120 grs. Impreso 1/color. ( 2540-8 ) $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.000 $ 835.000
44121505
Sobres especiales1000Unidad0080-8, Sobre 30x40 cms., papel kraft +- 110 grs., con impresion.Saco Universal 30x40 cms. Pp. Kraft de 120 grs. Impreso 1/color. ( 0080-8) $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
44121505
Sobres especiales20000Unidad0297-9, Sobre 1/2 oficio Estado, con impresion.Sobre 1/2 oficio 20x26 cms. Bond 24 de 80 grs. Impreso 1/color. ( 0297-9 ) $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 470.000
44121505
Sobres especiales35000Unidad0328-2, Sobre café con impresion tamaño oficio, con impresion.Saco 1/1 oficio 25x36 cms. Pp. Kraft de 70 grs. Impreso 1/color. Interoficina. ( 0328-2 ) $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.043.000
44121505
Sobres especiales5000Unidad2507-9, sobre blanco tamaño oficio, con impresion. Sobre 1/1 oficio 24x34 cms. Bond 24 de 80 grs. Impreso 1/color. ( 2507-9 ) $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 2.721.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.990
TOTAL OC $ 3.237.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.