|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5489-1-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONSUMOS NADADORES DE RESCATE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FUERZA AERONAVAL Nº 2 |
|
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
|
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
52440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Improfor Ltda |
|
Razón Social |
SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.127.510-9 |
|
Sucursal |
Improfor Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181802
| Lentes de protección | 4 | Unidad | Lentes intercambiables ESS ICE 3LS Naro (Angosto)
CODIGO: 740-0017 | Lentes intercambiables ESS ICE 3LS Naro (Angosto)
CODIGO: 740-0017 |
$ 31.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.000
|
$ 124.000
|
46181504
| Guantes protectores | 4 | Unidad | Guantes para Rappel CMC Rescue
CODIGO: 1707 | Guantes para Rappel CMC Rescue
CODIGO: 1707 |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 152.000
|
$ 152.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 276.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.440
|
|
$ 328.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.