Orden de Compra. Nº5489-101-AG23 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-144-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-101-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-144-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17071,5
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar5CajaCALDO EQUIVALENTE MAGGI CARNE, SOBRE DE 15 GRSCALDO EQUIVALENTE MAGGI CARNE, SOBRE DE 15 GRS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
10151609
Semillas de maíz4CajaALMIDÓN DE MAÍZ, CAJA DE 250 GRSALMIDÓN DE MAÍZ, CAJA DE 250 GRS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50193104
Bases de sopa5CajaCALDO EQUIVALENTE MAGGI VERDURA, SOBRE DE 15 GRSCALDO EQUIVALENTE MAGGI VERDURA, SOBRE DE 15 GRS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
50171830
Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar30SobreENELDO, SOBRE DE 8 GRSENELDO, SOBRE DE 8 GRS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
10151504
Semillas o almácigos de ajíes15SobreAJI COLOR GOURMET, SOBRE 110 GRAMOSAJI COLOR GOURMET, SOBRE 110 GRAMOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
48101912
Dispensadores de condimentos30SobreCOMINO MOLIDO, SOBRE DE 15 GRSCOMINO MOLIDO, SOBRE DE 15 GRS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
50171552
Mezcla de condimentos50SobreORÉGANO, ENVASE DE 20 GRSORÉGANO, ENVASE DE 20 GRS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
10151606
Semillas de sésamo10SobreSEMILLA SESAMO TOSTADO, SOBRE 30 GRSSEMILLA SESAMO TOSTADO, SOBRE 30 GRS $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
10151808
Semillas o almácigos de tomillo15SobreTOMILLO GOURMET, SOBRE 7 GRAMOSTOMILLO GOURMET, SOBRE 7 GRAMOS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
10151801
Semillas o almácigos de pimienta15SobrePIMIENTA MOLIDA NEGRA, SOBRE 15 GRSPIMIENTA MOLIDA NEGRA, SOBRE 15 GRS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 89.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.072
TOTAL OC $ 106.922


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.490.923-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.490.923-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.