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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5489-13-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES MANTENIMIENTO CARGO COMBUSTIBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FUERZA AERONAVAL Nº 2 |
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Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
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R.U.T. |
61.102.140-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
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R.U.T. |
61.102.140-2 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4506,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice XII |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.990-9 |
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Sucursal |
Redoffice XII |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 20 | | (959223 )GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD 976223 | (959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.960
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$ 23.960
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Total Neto
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$ 23.960
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Descuento
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$ 240
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.507
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 28.227
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.