Orden de Compra. Nº5489-13-CM18 "ADQUISICIÓN MATERIALES MANTENIMIENTO CARGO COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-13-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES MANTENIMIENTO CARGO COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4506,8
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores20 (959223 )GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD 976223(959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
Total Neto $ 23.960
Descuento $ 240
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.507
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 28.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.