Orden de Compra. Nº5489-13-SE09 "ADQUISICION DE PASAJE AEREO "
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-13-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33639,88
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Razón Social AEROVIAS DAP S.A.
R.U.T. 89.428.000-K
Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPASAJE AEREO TRAMO PTO. WILLIAMS - PTA. ARENAS - PTO. WILLIAMS. DIAS 21/09/09 Y 30/09/09, COD. RESERVA AL909146837. PARA: JOSE GUTIERREZ ZEPEDA RUT.: 10.102.487-3 Y ALEJANDRO BRAVO NAVARRETE RUT.: 14.240.477-K.PASAJE AEREO TRAMO PTO. WILLIAMS - PTA. ARENAS - PTO. WILLIAMS. DIAS 21/09/09 Y 30/09/09, COD. RESERVA AL909146837. PARA: JOSE GUTIERREZ ZEPEDA RUT.: 10.102.487-3 Y ALEJANDRO BRAVO NAVARRETE RUT.: 14.240.477-K. $ 88.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.052 $ 177.052
Total Neto $ 177.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.640
TOTAL OC $ 210.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.