Orden de Compra. Nº5489-22-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO OFICINA O.D.M."
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-22-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO OFICINA O.D.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 6521
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (1354982 )DESINFECTANTE VIRUTEX PASTILLA GEL INODORO LAVANDA 45 GR PACK 2 UNIDADES 1381382(1354982) DESINFECTANTE VIRUTEX PASTILLA GEL INODORO LAVANDA 45 GR PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.308 $ 3.308
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles4 (70478 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas2 (68368 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML 70405(68368) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.072 $ 4.072
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (673649 )LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML UNIDAD 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.802 $ 3.802
Total Neto $ 34.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.521
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.