Orden de Compra. Nº5489-26-AG20 "ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PROTECCIÓN PERSONAL, EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-26-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PROTECCIÓN PERSONAL, EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17651
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor caustral
Razón Social JOSE SERGIO MARQUEZ VERA
R.U.T. 10.365.318-5
Sucursal caustral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre20UnidadOVEROL BUZO DESECHABLE DE PAPEL COLOR BLANCO CON GORRO, TALLA XLOVEROL BUZO DESECHABLE DE PAPEL COLOR BLANCO CON GORRO, TALLA XL $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
53111501
Botas de hombre1UnidadBOTA DE GOMA COLOR NEGRO, NÚMERO 44BOTA DE GOMA COLOR NEGRO, NÚMERO 44 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 92.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.651
TOTAL OC $ 110.551


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.856.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.