Orden de Compra. Nº5489-36-AG26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOSDE ESCRITORIO: 5489-31-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOSDE ESCRITORIO: 5489-31-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22796,96
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta10UnidadANOTADOR OFICIO CON APRETADOR VINÍLICO DOBLE TAPA DURAANOTADOR OFICIO CON APRETADOR VINÍLICO DOBLE TAPA DURA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
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Lápiz pasta36UnidadLÁPIZ TINTA GEL 1.0 MM AZUL PILOT.LÁPIZ TINTA GEL 1.0 MM AZUL PILOT. $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.384 $ 48.384
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Lápiz pasta50UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MTCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MT $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
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Lápiz pasta10UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE CUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.130
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Lápiz pasta5UnidadLIBRO DE ACTAS LINEAL 200 HOJASLIBRO DE ACTAS LINEAL 200 HOJAS $ 6.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.830 $ 33.830
Total Neto $ 119.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.797
TOTAL OC $ 142.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.