|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5489-36-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MALLA PARA REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FUERZA AERONAVAL Nº 2 |
|
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
|
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
217768 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
|
|
R.U.T. |
78.197.550-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30152002 2239-10-LP12
| Cercado de madera | 37 | | (1581971 )CERCO ACMA MALLA GALVANIZADA 2.5 X2 METROS UNIDAD 1583869 | (1581971) CERCO ACMA MALLA GALVANIZADA 2.5 X2 METROS UNIDAD; Código: 15508; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 31.935,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.181.595
|
$ 1.181.595
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.181.595
|
|
Descuento
|
$ 35.448
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 217.768
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.363.915
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.