Orden de Compra. Nº5489-39-CM19 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑOS Y ENTREPUENTES"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-39-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑOS Y ENTREPUENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 83302
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
2239-10-LP12
Grifos2 (1557618 )MONOMANDO BANO SENSI DACQUA DUCHA PERUGIA UNIDAD 1559501(1557618) MONOMANDO BANO SENSI DACQUA DUCHA PERUGIA UNIDAD; Código: 3241939; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3507 $ 15.942,00 $ 0,00 $ 7.014,00 $ 31.884 $ 38.898
40141702
2239-10-LP12
Grifos3 (1591614 )MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIO VERSA CR /BLA UNIDAD 1593512(1591614) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIO VERSA CR /BLA UNIDAD; Código: 3318257; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4615 $ 20.979,00 $ 0,00 $ 13.845,00 $ 62.937 $ 76.782
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (1018372 )RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM 1038441(1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM; Código: 149886-X; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $396 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 1.980,00 $ 9.000 $ 10.980
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $361 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 1.805,00 $ 8.195 $ 10.000
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (1603595 )BARNIZ KOLOR BASE AGUA NATURAL MATE 1G UNIDAD 1605493(1603595) BARNIZ KOLOR BASE AGUA NATURAL MATE 1G UNIDAD; Código: 209855-5; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $5816 $ 26.436,00 $ 0,00 $ 5.816,00 $ 26.436 $ 32.252
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua10 (914845 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC 929845(914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC; Código: 91707-9; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2981 $ 13.550,00 $ 0,00 $ 29.810,00 $ 135.500 $ 165.310
12352310
2239-10-LP12
Siliconas10 (1039495 )SILICONA TOPEX BANO/COCINA BLANCA 82 ML 1059782(1039495) SILICONA TOPEX BANO/COCINA BLANCA 82 ML ; Código: 231014-7; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $309 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 3.090,00 $ 14.060 $ 17.150
12352310
2239-10-LP12
Siliconas10 (991299 )SILICONA TOPEX SILICONA C/ FUNJICIDA 300 ML 1008589(991299) SILICONA TOPEX SILICONA C/ FUNJICIDA 300 ML; Código: 106446-0; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $421 $ 1.914,00 $ 0,00 $ 4.210,00 $ 19.140 $ 23.350
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento3 (1019589 )FRAGÜE TOPEX IMPERMEABLE BLANCO 1 KILO 1039601(1019589) FRAGÜE TOPEX IMPERMEABLE BLANCO 1 KILO ; Código: 104658-6; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $264 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 792,00 $ 3.597 $ 4.389
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas4 (1373828 )TERCIADO SM RANURADO 12MM 1.22X2.44M UNIDAD 1400333(1373828) TERCIADO SM RANURADO 12MM 1.22X2.44M UNIDAD; Código: 540617; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3078 $ 13.989,00 $ 0,00 $ 12.312,00 $ 55.956 $ 68.268
Total Neto $ 447.379
Descuento $ 8.948
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.302
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 521.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.