Orden de Compra. Nº5489-4-CM20 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL CONSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-4-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL CONSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 113604,64
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social Redoffice XII
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
CLORO IMPEKE CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 2 KG. 6 UNIDADES8 (1638873) CLORO IMPEKE CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 2 KG. 6 UNIDADES(1638873) CLORO IMPEKE CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 2 KG. 6 UNIDADES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N $ 5.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.544 $ 44.544
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS20 (1639694) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS(1639694) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N $ 10.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.980 $ 213.980
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE PAPEL HIGIENICO ECONOMICO UNA HOJA 500 M 4 UNIDADES12 (1639706) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE PAPEL HIGIENICO ECONOMICO UNA HOJA 500 M 4 UNIDADES(1639706) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE PAPEL HIGIENICO ECONOMICO UNA HOJA 500 M 4 UNIDADES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N $ 13.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.212 $ 166.212
0
2239-5-LR19
SERVILLETAS DESECHABLES TORK SERVILLETA COKTAIL HOJA SIMPLE 24 PQTES4 (1639018) SERVILLETAS DESECHABLES TORK SERVILLETA COKTAIL HOJA SIMPLE 24 PQTES(1639018) SERVILLETAS DESECHABLES TORK SERVILLETA COKTAIL HOJA SIMPLE 24 PQTES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N $ 15.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.620 $ 63.620
Total Neto $ 488.356
Descuento $ 0
Cargos $ 109.565
IVA  19  % $ 113.605
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 711.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.