Orden de Compra. Nº5489-48-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIONES ENTREPUENTE FEMENINO"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-48-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIONES ENTREPUENTE FEMENINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 57806
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171503
2239-10-LP12
Puertas basculantes2 (915614 )PUERTA DE INTERIOR JELD WEN TERCIADO 200 X 70 X 4,5 MM UNIDAD 930614(915614) PUERTA DE INTERIOR JELD WEN TERCIADO 200 X 70 X 4,5 MM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.122 $ 26.122
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (959801 )BARNIZ SUVINIL MARINO GALON 976801(959801) BARNIZ SUVINIL MARINO GALON; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.484 $ 17.484
30181513
2239-10-LP12
Tapas de inodoro1 (1565175 )TAPA WC HOMESUR STD. BLANCA 101 TREBOL UNIDAD 1567058(1565175) TAPA WC HOMESUR STD. BLANCA 101 TREBOL UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (915090 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL MARFIL ORIENTAL 3785 CC 930090(915090) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL MARFIL ORIENTAL 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.798 $ 11.798
30141505
2239-10-LP12
Revestimiento de aislamiento térmico3 (1581981 )LANA VIDRIO ISOVER 50MM CON PAPEL 120X1700 CM 1583879(1581981) LANA VIDRIO ISOVER 50MM CON PAPEL 120X1700 CM; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.442 $ 140.442
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras2 (1552011 )CERRADURA DE POMO YALE DORMITORIO INOX. UNIDAD 1553893(1552011) CERRADURA DE POMO YALE DORMITORIO INOX. UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.184 $ 13.184
27111701
2239-10-LP12
Destornilladores1 (1552026 )LLAVE HOMESUR GRIFERIA DUCHA Y TINA UNIDAD 1553908(1552026) LLAVE HOMESUR GRIFERIA DUCHA Y TINA UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.467 $ 19.467
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.135 $ 7.135
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (987370 )BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049 $ 1.049
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (987368 )BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD 1003969(987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD; Código: 350095; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098 $ 1.098
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas9 (964199 )DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD 981255(964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD; Código: 70023; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.457 $ 11.457
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (914900 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR CAFE MORO 3785 CC 929900(914900) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR CAFE MORO 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
30161712
2239-10-LP12
Perfiles laminados para suelos7 (960279 )JUNQUILLO ARAUCO PINO 19 MM X19 MMX3 MTS 977279(960279) JUNQUILLO ARAUCO PINO 19 MM X19 MMX3 MTS; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.321 $ 6.321
Total Neto $ 313.651
Descuento $ 9.410
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.806
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 362.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.