Orden de Compra. Nº5489-48-SE23 "SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-48-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8503,71153196
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EN TRATO DIRECTO Nº 47/2022, ID 2945-1085-SE22, DIRECABAS (CARGO FIJO)SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EN TRATO DIRECTO Nº 47/2022, ID 2945-1085-SE22, DIRECABAS (CARGO FIJO) $ 27.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.286 $ 27.286
44101501
Fotocopiadoras3732UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EN TRATO DIRECTO Nº 47/2022, ID 2945-1085-SE22, DIRECABAS.SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EN TRATO DIRECTO Nº 47/2022, ID 2945-1085-SE22, DIRECABAS. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 17.470
Total Neto $ 44.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.504
TOTAL OC $ 53.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.