Orden de Compra. Nº5489-67-AG22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIASOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-67-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-67-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIASOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-67-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 57729,03
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro14UnidadPERFIL TABIQUES MONTANTE PERFORADO METALCOM POR 40R 40X18X10X05X6PERFIL TABIQUES MONTANTE PERFORADO METALCOM POR 40R 40X18X10X05X6 $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.806 $ 22.806
30103205
Enrejado de hierro16PlanchaPLANCHA 5V, ESPESOR 0,4MM X895X3500/AZM-150PLANCHA 5V, ESPESOR 0,4MM X895X3500/AZM-150 $ 16.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.224 $ 264.224
Total Neto $ 287.030
Descuento $ 0
Cargos $ 16.807
IVA  19  % $ 57.729
TOTAL OC $ 361.566


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.